1.1本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者想知道詳細復印件時,必須仔細閱讀并刊登在上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。
1.2企業概要
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二、主要財務數據和股東的變化
2.1主要財務數據
單位:元貨幣:人民幣
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2.2前十名股東持股情況表
單位:股票
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. 3用框圖記述企業和實際管理者之間的財產權和控制關系
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三、管理層的討論和拆除
報告期間,國際國內經濟增長緩慢,電纜領域市場競爭加劇,企業經營管理層變動大,部分客戶項目延期,訂單延期交貨,產品毛利下降,企業經營壓力大。 面對諸多困難,企業管理層盡快調整產品銷售戰略,加強內部管理,通過開發新產品新材料降低生產價格,優化生產設備布局節約項目投資資金,保證了公司的穩定和快速發展 年度企業實現營業總收入98,677.61萬元,歸屬于比上年減少14.50%的上市企業股東的凈利潤為646.76萬元,比上年同期減少92.21%。 在報告期間,企業達成了以下要點。
(一)調整銷售產品戰略,維持老顧客,開拓新市場
報告期間,各銷售領域按照年初制定的目標任務,積極利用企業企業品牌的特點和技術力量,積極出擊,認真執行。 另一方面,頻繁奔跑、密切聯系,繼承了“及時、高質量、差異服務”的營銷理念,針對顧客在電纜安裝和采用過程中產生的問題,及時的信息表達聯系、妥善處理,維持了舊的顧客關系。 另一方面,整理構想,開展確定目標的新市場、新顧客的開拓事業。 區域銷售員利用現有顧客資源比較有效的消息,積極聯系信息表達,逐個發掘連帶顧客,比較市場比較有效的顧客和企業新產品,積極發掘潛在的目標群體和新市場。 從第三季度開始,改變了傳統單一直銷模式的優勢,積極快速發展國內地區代理、海外銷售代理,擴大營銷市場的深度和廣度,為企業獲得新的市場增長點奠定了良好的基礎。
(2)創新能力進一步提高
1 .進一步加強新產品、新材料的開發
企業第三代核電站用1e級電纜擴張證由國家核安全局對模擬品制造的前提條件進行了檢查。 與相關大學簽訂了關于核電纜研究開發的產學研合作協定,為順利開發第三代核電站用1e級電纜提供了有力的保障。 而企業消磁電纜、海上石油平臺電纜、縱向水封電纜項目,通過省級科技成果鑒定,征得專家同意,技術國內領先。 艦船用耐高溫高壓電纜等四個新產品順利完成了結構設計和產品試制,內部試驗性能良好。 鋁合金電纜、城市軌道交通1500v直流牽引電纜等5個新產品取得了國家電線電纜監督檢測中心的型號試驗報告,產品開發成功。 加快企業新產品電纜市場的宣傳,增進顧客對企業最新科技成果的理解和認可,7月企業成功舉辦了鋁合金電纜新產品發布和技術交流會,目前鋁合金電纜已經實現銷售。
企業還增加了新材料的研發投資,企業材料研究者不斷努力,七個高性能橡膠材料配方完成了批量生產和運用,促進了新產品的開發,比較有效地提高了電纜產品的質量,在一定程度上降低了生產價格。
報告期間,企業申報了發明專利7項、實用新型專利5項。 獲得授權發明專利6項,實用新型專利8項。 到報告書期末,企業獲得專利82項,其中獲得發明專利15項,實用新型專利67項。
2 .研究開發平臺提高,產學研合作繼續推進
企業省級知識產權試驗公司順利檢查,升級為省級知識產權特征培養公司的省級工程技術研究中心已經批準建設。 年,企業與西安交通大學簽訂了xlpe電纜交聯副產物及其釋放過程的研究等6項技術交流合作協議,正在按計劃執行中。 進行了四川大學和高電氣性能pvc和半導電pvc兩個項目的合作,現在處方已經明確了。 與中國核動力研究設計院合作的第三代核電站( ap1000 )電纜老化研究項目完成,成果順利檢驗。
(三)加強風險管理,切實履行新聞披露義務
企業嚴格按照證監會、證券監督局等上市企業管理機構和國家相關法律法規的要求,規范各項財務管理制度,加強風險管理,切實履行新聞披露義務。 年,企業財務管理和審計管理也逐漸走上軌道,在全面預算管理、資金管理、價格管理、審計管理等方面首次取得成效,充分發揮了企業各管理中財務、審計的核心作用。
(一)拆除主要營業業務;
1、損益表及現金流量表相關帳戶變動分解表
單位:元貨幣:人民幣
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2、收入
(一)推動業務收入變化的因素分析
報告期間企業實現主要業務收入97,594.06萬元,同比減少14.54%。 其中,普通電纜實現18,337.01萬元,比上年增加67.84%。 特殊電纜收入77,843.85萬元,比上年同期減少24.01%。 其他實現收入1,1413.20萬元,比去年同期增加69.86%企業主要營業收入下降的主要原因是國際國內經濟增長緩慢,電纜領域市場競爭加劇,企業經營管理層變動大,石油及冶金、鋼鐵等領域之一
(二)主要銷售顧客的;
本年度企業前5名銷售顧客的營業收入共計457,864,181.33元,占企業全部營業收入的比例為46.39%。
3、價格
(1)價格分解表
單位:元
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小計:普通電纜收入18,337.01萬元,比上年增加67.84%
小計:特殊電纜實現收入77,843.85萬元,比上年減少24.01%
小計:其他實現收入1,1413.20萬元,比上年增加69.86%
(二)主要供應商的狀況
本年度企業前5家供應商的采購金額共計662,565,894.36元,占企業年度采購總額的比例為78.42%。
4、費用
單位:元貨幣:人民幣
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財務費用:減少16,983,749.64元,比上年減少42.27%,第一是本期利率收入增加,貸款減少所致。
所得稅費用:減少13,862,312.13元,比上年減少90.70%。 第一是本期收入減少,利潤減少,隨之而來的所得稅費用減少。
5、研究開發支出
(一)研究開發支出情況表;
單位:元
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(二)情況證明;
①研究開發費是母公司的口徑。
②企業在新產品、新工藝、新材料的技術開發方面投入大量資金。 比較不同的研發項目,企業建立了相應的價格計算中心,在技術研發中籌集相應的價格費用,第一包括技術開發費、固定資產投入支出、產品試制費。
六、現金流
單位:元貨幣:人民幣
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經營活動引起的凈現金流量變動較大的原因是去年的商品銷售、勞務提供引起的現金流量減少。
籌資活動引起的凈現金流量變動較大的理由是,去年同期向社會公眾發行新股和短期融資債券,增加了籌資活動的現金流入。
七、其他
(一)企業利潤構成或者利潤來源發生重大變動的詳細證明
單位:元貨幣:人民幣
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財務費用:減少16,983,749.64元,比上年減少42.27%,第一是本期利率收入的增加所致。
資產減薪損失:增加2,987,869.55元,比上年增加39.87%,第一是本期應收賬款馀額增加所致。
投資收益:增加53,811.53元,比上年增加36.50%,第一是當期樂山市商業銀行股份有限公司現金紅利增加所致。
營業外收入:減少3,631,901.20元,同比減少33.58%。 第一是當期收到的政府補助減少所致。
營業外支出:增加2,299,491.55元,比上年增加58.91%。 第一,是本期非流動資產的處置和捐款的增加造成的。
所得稅費用:減少13,862,312.13元,比上年減少90.70%。 第一是本期收入減少,利潤減少,隨之而來的所得稅費用減少。
(二)快速發展戰術和經營計劃的進展證明
根據年度報告,企業預計每年營業收入達到132,000-150,000萬元,比上年增加15%-30%。
年度企業實際實現營業收入98,677.61萬元,同比減少14.50%。 第一個原因是國際國內經濟增速緩慢,電纜領域市場競爭加劇,企業經營管理層變動大,石油及冶金、鋼鐵等領域部分客戶項目延期,訂單延期,原材料銅價下跌等因素造成的。
(二)領域、產品或者地區經營狀況分析;
1、主要營業領域、產品類別情況
單位:元貨幣:人民幣
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報告期間,營業收入減少了14.54%。 理由同上。
報告期間,綜合毛利率下降了5.11%。 其主要原因是市場競爭激烈,特殊電纜毛利率下降5.07%,來自特殊電纜銷售產品的收入比去年同期下降24.01%,綜合毛利率下降。
2、主要營業業務的分地區情況
單位:元貨幣:人民幣
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這次東北地區的銷售收入比上年減少77.08%,西南地區的銷售收入比上年減少38.79%,華東地區的銷售收入比上年增加91.51%,其他地區的銷售收入比上年增加41.81%,西北地區的銷售收入比上年增加31.26%
(三)資產、負債狀況分析
1、資產負債狀況分解表
單位:元
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2、其他情況證明
1 )貨幣資金:年12月31日比年12月31日馀額減少584,683,281.34元,減少70.64%,第一是本報告期間前期負債和3億元短期融資券的支付
2 )應收票據:年12月31日較年12月31日馀額增加109,548,400.56元,增加284.31%,第一是本報告期間本企業票據結算的增加所致。
3 )預付賬款:年12月31日較年12月31日馀額減少6,170,773.72元,減少74.76%,第一是預付銅棒保證金到期的結算銷售承銷所致
4 )工程物資:年12月31日較年12月31日馀額增加73,000.85元,增加701.19%,第一是新能源和光電復合海洋工程用特殊電纜項目設備處于安裝期,增加了工程材料。
5 )長時間的攤位費用:年12月31日比年12月31日增加了379,930.97元,增加了116.57%,原因是第一系報告期間企業的裝修費用增加了
6 )其他流動資產:年12月31日較年12月31日馀額增加3,917,061.79元,增加100.00%,第一是當期公司所得稅預付所致
7 )應付票據:年12月31日比年12月31日馀額減少57,636,100.00%元,減少100.00 %。 第一,母公司的前期票據在本期結算,本期不使用票據結算
8 )應付賬款:年12月31日比年12月31日減少37,937,835.35元,減少39.98%,第一是企業支付當期材料和工程負債
9 )應收賬款:年12月31日較年12月31日馀額增加2,960,411.68元,增加64.49%,第一是簽訂了定金銷售合同
10 )對員工的報酬:年12月31日比年12月31日余額增加4,586,204.51元,增加42.46%,第一是年末工資和獎金的增加。
11 )應納稅:年12月31日比年12月31日馀額減少15,628,111.10元(包括其他流動資產中預付的公司所得稅3,917,061.79元)。 減少了104.36%。 主要利潤總額的減少是由于公司所得稅的減少。
12 )支付利息:年12月31日比年12月31日馀額減少1,221,295.69元,減少73.04%,第一是本期3億元短期融資利息的返還。
13 )其他應付款:年12月31日比年12月31日減少13,457,290.60元,減少57.79%,第一是部分工程完成,返還工程履約保證金
14 )其他流動負債:年12月31日比年12月31日減少300,000,100.00%,減少100.00 %,第一是本期短期貸款券償還3億元。
(四)核心競爭力的解體
1 .技術開發的特點
企業有國家級高新技術公司、國家創新型試驗公司、國家標準化良好行為AAA級公司、四川省高新技術產業快速發展(增長類)示范公司、四川省自主知識產權特征培養公司,企業有四川省認定的公司技術中心。 企業全資子企業安徽明星是國家級高新技術公司,建設省級“電子照射工程技術研究中心”。
企業重視技術創新,擴大研發投資,建立三層研發體系,第一層是省級技術中心,從事國內外尖端新聞的收集和基礎研究工作。 比較市場需要的新產品進行研究開發,解決新技術、新技術組織的科學技術難關,產業化宣傳研究成果。 第二層是公司的技術部門,負責新產品公司標準的制定、技術難關和工裝模具的改善。 第三級是公司工藝技術集團,負責新產品試制,提出改進建議,比較新產品試制過程中的技術難點,協助技術部組織工藝攻關,確保設計新產品結構最好,質量最好。
企業還引進了企業廣告主導與產學研相結合,技術與消化吸收再創新相結合的技術創新戰術,以自主創新能力和知識產權綜合能力為戰術支點,建立了研發創新的長期機制,提高了公司的核心競爭力。 與西安交通大學、哈爾濱理工大學及上海電纜研究所等建立了長時間的技術合作關系,與中國核動力研究院簽訂了30年的戰術合作協議,從產品的研究開發、技術創新、質量保證體系等多方面進行了合作。
通過多年的技術創新,企業在很多技術行業取得了比較有效的成果。 到報告書期末,獲得了82項國家專利技術,許多研發產品被列為國家、省、市要點科技攻關項目,多次獲得省市級科技進步獎,其中自主開發的核電站用電纜連接四川和西南地區
2 .素質和質量特點
電線電纜的質量關系到配電系統和用電設備的安全。 因為這個國家的相關部門、不同領域、大公司集團對各種類型的電線電纜制定了一系列的準入要求。 企業核設施用電纜取得了國家核安全局頒發的《民用核安全設備設計許可證》、《民用核安全設備制造許可證》,是目前領域內11家取得民用核安全設備設計、制造許可證的公司之一。 企業在石油化學、發電、核電、造船等領域具備國內外多種供給資格。 企業船用電纜取得美國船級社、英國勞氏船級社等9個船級社的船用電纜認可證書,可以為世界第一造船和用船國的船舶提供相應的船用電纜產品。 礦用移動橡膠套軟電纜等27種產品由國家礦用產品安全標識中心頒發的取得安全標識證書的電力電纜、控制電纜、計算機電纜、補償電纜等31種產品由電力產品認證中心( PCC )頒發 太陽能發電電纜獲得了德國萊茵集團頒發的tuv認證證書。
優良的產品質量、完整的素質、過硬的技術和高質量的服務,使企業在以招標為第一銷售模式的電線電纜銷售中占有有利地位。
(五)投資狀況分析
1、對外所有權投資的整體分析
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(一)擁有非上市金融公司所有權的;
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樂山市商業銀行股份有限公司年度股東大會審議并通過了該企業的《年度利潤分配方案》:年利潤208、396、213.94元,以年末賬目總股東資本1、106、638、848股為基數,每10股股息0.35 以上分紅方案共分配38,732,361.54元,企業去年5月21日收到現金分紅201,240.41元。
非金融類企業委托理財及衍生品投資的
(一)委托資產管理的;
委托資產管理的產品狀況
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報告期間,上述理財產品的本金和利息按時全部收回。
(二)委托貸款的;
? ? 本年度的企業沒有委托貸款。
三、籌資采用情況
(一)募集資金的整體錄用情況;
單位:萬元貨幣:人民幣
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中國證券監督管理委員會[微博]證監許可字[]400號文“關于四川明星電纜股份有限公司首次公開發行股份的批準”的批準,企業于年4月25日向社會公眾發行人民幣普通股8,866.00萬股,每股面值1.00萬股 這筆募集資金于去年5月2日全部到達,由國富浩華會計師事務所(特別一般合作)審查,發行了國浩驗字[]302a39號驗資報告。
根據企業《股票募集證明書》公開募集資金的用途,企業首次公開發行股票募集資金用于新能源及光電復合海洋工程用特殊電纜項目,項目為募集資金55,296.71萬元,超募集資金20,896.6萬元 企業擁有上述募集資金,由募集資金專家管理。
截至2012年12月31日,募集資金馀額為人民幣45,425.43萬元(包括用于臨時補充流動資金的4億元和從收到的銀行存款利息中扣除銀行手續費的凈額)。
(二)籌資承諾項目的采用情況
單位:萬元貨幣:人民幣
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注1 :建設工程中新能源及光電復合海洋工程用特殊電纜項目投入金額32,158.75萬元,與上述募集資金采用金額有474.04萬元之差。 第一個原因是①購買設備支付的信用證保證金,募集資金采用計入,建設工程未計入。 ②購買設備可扣除的增值稅,已計入募集資金,建設工程中未計入的③用政府補助金的資金支付工程價款,募集資金未計入,在建設工程中計入。
提示:年4月29日,經過企業第2屆董事會第27次會議審議,提出了《關于資金投資項目募集調整的議案》(詳見年4月30日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所[微博]網站sse )
4、主要子企業、進入企業的解體
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五、非募集資金項目情況
報告期間,企業沒有招募資金投資項目。
四、董事會關于企業未來快速發展的討論與分解
(一)領域競爭結構和快速發展趨勢
我國電線電纜領域的準入門檻低,生產規模投資失控,集中度不高,不具備生產能力、質量管理和檢查等必要手段的“工作坊式公司”也很多。 不僅隱藏著巨大的安全隱患,還使依法生產的公司和經銷商變得困難。 而且外資公司進入中國市場,在高端市場占有特征性的市場份額,但在中國只有少數電纜品種達到了國際市場接受,可以參與競爭的水平。 市場競爭加劇,產業內部結構調整整合訴求也日益增強。
1 .新能源電纜成為競爭的熱點
國家能源局在《年能源事業指導意見》中以“大力發展清潔能源,促進能源綠色快速發展”為要點任務,反復集中和分散,集中送出與當地消納相結合,水力發電、風力發電、太陽能 年,新批準水力發電設備2,000萬千瓦,新增風力發電設備1,800萬千瓦,新增太陽能發電設備1,000萬千瓦(其中分布占60% ),新增核電設備864萬千瓦。 在這種背景下,水力發電、核電、風力發電、太陽能發電用特殊電纜市場等新能源卓越,成為市場競爭的熱點。
2 .現代交通用電線電纜市場的訴求很大
在“十二五”綜合交通運輸系統快速發展計劃(征求意見稿)中,提出了交通運輸基礎設施整體建設目標:年底前,基本建設國家高速鐵路網和國家高速公路網,部署環渤海、長江三角洲、東南沿岸、珠江三角洲和西南沿海港口群 加快油氣管道和城市交通設施的建設,推動綜合交通樞紐的迅速發展,“交通基礎設施投資的增大必須加強對機車電纜、控制電纜、信號線的訴求。
城市化建設環境保護電纜
根據《國家新型城市化計劃( -年)》確定的指出,目前中國常住人口城鎮化率為53.7%,戶籍人口城鎮化率僅為36%左右,不僅遠遠低于發達國家80%的平均水平,而且人均收入接近中國的迅速 城市化水平持續提高,帶來城市基礎設施、公共服務設施、住宅建設等巨大的投資訴求。 實行國家大氣污染防治措施,積極推進“新城鎮、新能源、新生活”行動,把新能源示范城市與綠色能源縣建設結合起來,生態環保電線電纜的開發和大規模使用成為趨勢。 比較了市場對環保電線電纜的指控,中國北京、上海等重點城市已經提出了確定規定:重要建筑禁止采用聚氯乙烯電線電纜,防止火災發生時產生大量濃煙、氯氣,越來越多的人 許多地區推薦使用無鹵素低煙交聯聚烯烴絕緣電線電纜。 隨著人們環境意識的增強,環保電線電纜的應用行業將進一步擴大。
4 .電網建設
“十二五”期間,中國將繼續推進農村電網改造和特高壓電網建設。 根據《年能源事業指導意見》,國家重點推進12條“西電東送”輸電線路,提高跨省區電力運輸能力,加強無電地區電力建設。 深入推進人民群眾用電滿意工程,提高城市配電網建設和農村電網改造力度,提高配電網投資比重。 通過煙霧問題的處理、能源結構調整、西北電力出口等核心要素的推進,國家高層對跨區輸電、特高壓的認識度大幅提高。 電網投資力量的增大成為牽引電纜領域快速發展的直接動力,特別是特高壓電網的建設給中國電纜公司帶來了巨大的機遇和挑戰。
(2)企業快速發展戰術
企業多次以特種電纜為核心,以高端電纜市場訴求為經營導向,支持技術創新,關注領域尖端技術,繼續擴大研發投資,搶占技術制高點。 不斷加強技術、質量、服務、產品方面的競爭特征,用差異化服務和價值營銷戰術繼續加強和擴大特殊電纜行業的領導地位,引領領域的迅速發展。 以專業和質量為用戶提供高質量服務的使命,使企業成為國內規模最大、實力最強的特殊電纜領域的全面處理方案服務提供商,一步步向世界一流電纜供應商的目標前進。
(三)經營計劃
年,一方面面臨許多快速發展機會,另一方面面對許多復雜的經濟環境和不合理的領域結構,這種矛盾使電纜公司的生存環境更多更復雜,市場競爭更激烈,產業內部結構調整、整合的訴求也更強。 企業以市場為龍頭,支持技術,以生產為中心,以服務為基礎,加強內部管理,市場占有率和影響大,不斷開拓新興行業市場,以專業和質量為用戶提供高質量的服務。 年,營業收入預計實現7-9億元。
為了實現目標,企業以如下事業為重點。
1 .加大市場拓展力度,繼續擴大銷售模式
以前企業的顧客首先集中在電力、石油、化工等大型國企,顧客群體相對集中,容易受到外部環境因素、顧客領域的經濟形勢和政策變化的影響。 年,企業嚴格抓住團隊建設,提高營銷推廣專家素質,繼續使用差異化的市場服務和價值營銷戰略,逐一發揮企業產品質量、服務和技術上的特點,繼續加強現有產品市場份額
使企業產品接近最終用戶,進入千家萬戶。 企業完全利用旗艦店的作用,通過實施全員的營銷政策,進一步開拓民間電纜市場。 鼓勵全體員工參與企業的銷售產品,充分發掘每個員工身邊的營銷市場和潛力,促進企業產品多樣性的迅速發展和員工收入的增加。
為了進一步開拓和維持海外市場,擴大海外市場份額,企業打算依靠現有項目的海外銷售基礎,在非洲、東南亞設立事務所,開拓海外市場,實現自主銷售。
2 .關注領域的尖端技術,繼續加大新產品開發的投入力度
關注領域的迅速發展動態,為企業豐富的產品結構和新興市場的擴大提供技術支持。 根據年的新產品開發計劃,按照計劃、步驟實施新產品開發,實施項目責任制,明確項目負責人,成立項目團隊,確保新產品開發負責,進度得到控制。 加大新產品市場宣傳的貫徹力度,年要點進行新產品宣傳、技術支持,加強新產品產業化進程。
3 .控制這個插件
企業全面深化降價金、利潤增加、服務增加活動。 價格管理,工藝改進,質量提高,工藝
標題:【熱門】四川明星電纜股份有限企業
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